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内审员测试

贵州贵茶有限公司发布于 2016-08-04 15:26
(6.0)分
  • 试卷时长
    50 分钟
  • 题目数
    100 道题
  • 试卷总分
    100
  • 已售
    0
  • 不可查答案
    不可重答
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试卷描述

公司入职内审员测评

试卷结构

选择题
技能
题型
题目数
分值
常识
单选题
100
100
第一部分:选择题 (共100道题) 展开全部
1 [ 单选题 ] (1.0分) 常识
应该包含在内部审计部门章程中的一项权力要素是(   )
  • A
    确认审计部门必须审查的经营部门
  • B
    确认应向审计委员会进行披露的类别
  • C
    接触与审计绩效相关的记录、人员和实物资产
  • D
    接触外部审计师的工作底稿
2 [ 单选题 ] (1.0分) 常识
根据《标准》的规定,能实现内部审计部门独立性的途径是(   )
  • A
    人员配备和监督。
  • B
    持续的专业发展和应有的职业审慎。
  • C
    人际关系和沟通。
  • D
    组织状况和客观性。
3 [ 单选题 ] (1.0分) 常识
《标准》中指出独立性使得内部审计师能做出不偏不倚的判断,这对于审计行为的适当性很重要。以下哪项最有可能加强独立性? (   )
  • A
    制定政策要求内部审计师向董事会报告他遇到的或可合理判断出利益冲突或偏见的情况。
  • B
    防止内部审计部门对它所审计系统的内部控制标准提出建议的内部审计部门政策。
  • C
    允许将敏感性经营活动内部审计外包给其他审计者完成的组织政策。
  • D
    防止人员从经营部门调入内部审计部门的组织政策。

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共发布了 6 份试卷

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